สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 1,040,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 173,833.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -173,833.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 214,636.00 60,939.00
1. การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2
4. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่3
5. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับเขต
6. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่4
กิจกรรมหลัก : การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 381,542.00 77,394.00
1. ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
2. ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมจังหวัดราชบุรี
3. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่2
4. ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี
5. ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1
6. ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่1
7. ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดกาญจนบุรี
8. พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ จังวัดกาญจนบุรี
9. ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดกาญจนบุรี
10. ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
11. ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่2
12. ติดตามผลการดำเนินงาน ราชบุรี ครั้งที่1
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 31,200.00 0.00
1. ทีมพี่เลี้ยงลงติดตามในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ
กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 35,500.00 35,500.00
1. ประชุมถอดบทเรียน

รวมงบทั้งหมด

662,878.00 173,833.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ )
วันที่รายงาน