สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ออนไลน์

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ออนไลน์

17 ตุลาคม 2564
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ เขต1 08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบ ZOOM / เตรียมความพร้อม ซักซ้อมระบบ 09.00 - 10.20 น. ทิศทางสำคัญของการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1/ชี้แจงแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 10.20 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 11.00 น.ทิศทาง ระเบียบและข้อกำหนดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี2564 โดย นางสาวมนัสชนก ณ มงคล สปสช.1 11.00 – 12.00 น.แผนการบริหารจัดการโครงการฯ แนวทางสำคัญของการการติดตามงานโครงการฯในพื้นที่แลกเปลี่ยน แนวทาง แผนการดำเนินงานโครงการฯ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.แลกเปลี่ยนแผนการบริหารงานโครงการฯในพื้นที่โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 13.00 – 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30 –16.00น.สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานกลางประชุม onsite จำนวน 4 คน และเข้าร่วมประชุม on line จำนวน 15 คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยงระดับเขต 1 คน จากสปสช.1 และพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่ น่าน พะเยาจำนวน 4 คนจากสาธารณสุขอำเภอ 2 คนและเทศบาล 2 คน พี่เลี้ยงพื้นที่ อำเภอสูงเม่น 3 คน ผอ.รสสต. 2 คนและอบต.1 คน อำเภอร้องกวาง 2 คน จากสสอ.รพสต . อำเภอเมืองพะเยา 2 คน จากเทศบาล และอำเภอเวียงสา 3 คนจากรพสต.และเทศบาล ร่วมการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการของ 4 อำเภอเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
16,500.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 19,300.00 lock_open