รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การผลักดันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเข้าสู่ สรพ. | 96,800.00(64.26%) | 0.00(0.00%) | 49,570.00(32.91%) | 2,959.00(1.96%) | 1,305.00(0.87%) | 0.00(0.00%) | 150,634.00 | 500,000.00 | 30.13% |
| ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ท่องเที่ยว | 161,750.00(35.97%) | 0.00(0.00%) | 280,872.00(62.46%) | 6,219.00(1.38%) | 824.00(0.18%) | 0.00(0.00%) | 449,665.00 | 500,000.00 | 89.93% |
| รวม 2 โครงการ | 258,550.00 | 0.00 | 330,442.00 | 9,178.00 | 2,129.00 | 0.00 | 600,299.00 | 1,000,000.00 | 60.03% |
| สัดส่วน(%) | 43.07% | 0% | 55.05% | 1.53% | 0.35% | 0% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ