รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การผลักดันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเข้าสู่ สรพ. 19,500.00(45.32%) 0.00(0.00%) 20,503.00(47.65%) 2,959.00(6.88%) 64.00(0.15%) 0.00(0.00%) 43,026.00 0.00 INF%
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ท่องเที่ยว 33,250.00(29.57%) 0.00(0.00%) 79,194.00(70.43%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 112,444.00 0.00 INF%
รวม 2 โครงการ 52,750.00 0.00 99,697.00 2,959.00 64.00 0.00 155,470.00 0.00 -
สัดส่วน(%) 33.93% 0% 64.13% 1.9% 0.04% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ